ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-007194/21 (ID 209364)
Nº do contrato
DISP. Nº 052/2021
Objeto (divisível - Por item)
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA MUNICIPAL - SAMU”.
Contratada(s)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76
Valor do contrato
R$ 34.900,00
(valor inicial)
Vigência
01/06/2021 até 31/12/2021
Data assinatura
01/06/2021
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
4786/2021
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Fundamento legal da Dispensa:
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
02/07/2021 11:24
últ. alteração
02/07/2021 13:13
Data finalização cadastro
02/07/2021 13:13
Vigência inicial
01/06/2021
a
31/12/2021
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007194/21
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº DISP. Nº 052/2021
Processo administrativo Nº
4786/2021
Fundamentação legal da dispensa de licitação
nullnull
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
02/07/2021
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 02 de Julho de 2021 • Edição IVCCCLV pág. 419.)
02/07/2021
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
RECURSOS ORDINÁRIOS (ICMS, IPVA, IPTU, ISS, ITR, RPM, ARRECADAÇÃO E OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS) E TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL E DO ESTADUAL, (001, 213 E 214).
2
Programa de trabalho
10.301.0015.2121.0000
Manut. da Secretaria Municipal de Saúde e Unid. Vinculadas
3
Programa de trabalho
10.301.0013.2134.0000
Manutenção do SAMU
4
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_4355_376_Picos_Portaria_034-21_pag_420.pdf
02/07/2021
baixar
2
Extrato de publicação
DM_4355_371_Picos_Licitacao_Dispensa_052-21_Extrato_Contrato_pag_419.pdf
02/07/2021
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO DISP. 052-2021.pdf
02/07/2021
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 34/2021' de 01/06/2021
***.123.863-**
socratesgomes1@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 34/2021' de 01/06/2021
***.967.523-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA
***.476.213-**
89999251083
pmpi.licitacoes@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
aurineide de oliveira melo
***.767.963-**
aurineideom_@gmail.com
PROPRIETÁRIA
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
MANUTENÇÃO
7
MES
7.00
MES (Mês)
3.000,00
21.000,00
01
INSTALAÇÃO DO SISTEMA
1
SV
1.00
SV (Serviço)
13.900,00
13.900,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
7
R$ 31.900,00
R$ 0,00
R$ 31.900,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 7 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2996
19/07/2021
13900.00
13.900,00
0
0,00
13900.00
13.900,00
27/07/2021 13:15
Nota Fiscal Nº 3218
03/11/2021
3000.00
3.000,00
0
0,00
3000.00
3.000,00
02/12/2021 13:21
Nota Fiscal Nº 3058
03/11/2021
3000.00
3.000,00
0
0,00
3000.00
3.000,00
02/12/2021 13:26
Nota Fiscal Nº 3126
03/11/2021
3000.00
3.000,00
0
0,00
3000.00
3.000,00
02/12/2021 13:32
Nota Fiscal Nº 3303
03/11/2021
3000.00
3.000,00
0
0,00
3000.00
3.000,00
02/12/2021 13:37
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
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