ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-005406/21 (ID 197620)
Nº do contrato
1177 - PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2021
Objeto (divisível - Por item)
Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material elétrico para manutenção da iluminação pública.
Contratada(s)
MULTILUZ COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 31.128.170/0001-80
Valor do contrato
R$ 72.000,00
(valor inicial)
Vigência
07/05/2021 até 07/05/2022
Data assinatura
07/05/2021
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
4916/2021
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 18/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
28/05/2021 11:09
últ. alteração
28/05/2021 11:16
Data finalização cadastro
28/05/2021 11:16
Vigência inicial
07/05/2021
a
07/05/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005406/21
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 18/2021
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003682/21
Processo administrativo Nº
4916/2021
Publicações
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
26/05/2021
Diário Oficial dos Municípios ()
28/05/2021
2
26/05/2021
Sítio Eletrônico Oficial ()
28/05/2021
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
021800
SECRETARIA M. DE DES. URBANO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS - SEDESP
2
Programa de trabalho
04.122.0647.2076.0000
ENCARGOS COM MANUT. DA ILUMINAÇÃO ELETRICA
3
Programa de trabalho
15.451.0360.2072.0000
SUPERITENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
4
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
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nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 1177.2021 MULTILUZ.pdf
28/05/2021
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ GOMES DO AMARAL NETO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA: Nº 07/2021' de 04/01/2021
***.484.313-**
neto.piripiri@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
UBIRACI ALMEIDA BONFIM
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 56.2021' de 20/04/2021
***.904.513-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA
***.119.653-**
86999837609
copel.licitacao2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
João Vitor Campos de Lima
***.232.052-**
licita2406@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
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1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
32
Relé Fotoelétrico NF
5.000
UND
5000.00
UND (Unidade)
10,80
54.000,00
24
Reator para lâmpada de 250W Metálica
300
UND
300.00
UND (Unidade)
60,00
18.000,00
1-2 de 2 registros
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1
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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