ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-005327/21 (ID 197474)
Nº do contrato
SRP PE Nº 004/2021
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS -PI, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contratada(s)
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA – ME
CNPJ: 17.134.601/0001-90
Valor do contrato
R$ 6.079.226,00
(valor inicial)
Vigência
17/05/2021 até 28/02/2022
Data assinatura
17/05/2021
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
3177/2021
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 004/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
27/05/2021 10:21
últ. alteração
08/03/2022 10:01
Data finalização cadastro
08/03/2022 10:01
Vigência inicial
17/05/2021
a
31/12/2021
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005327/21
Finalizado em
Observação
27/05/21 13:29
primeira finalização
02/06/21 11:48
Motivo reabertura:
INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO.
08/03/22 10:01
Motivo reabertura:
RETIFICAÇÃO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 004/2021
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-004189/21
Processo administrativo Nº
3177/2021
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE PICOS
Nº/Ano da ata
04/2021
CNPJ órgão gerenciador
06.553.804/0001-02
Nº/Ano procedimento
004/2021
Vigência da ata:
14/05/2021
até
14/05/2022
Data assinatura Ata
14/05/2021
Data publicação ata
17/05/2021
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
19/05/2021
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 19 de Maio de 2021 • Edição IVCCCXXIII PAG. 229.)
27/05/2021
2
19/05/2021
Diário Oficial da União (PUBLICAÇÃO DOU - Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 93, quarta-feira, 19 de maio de 2021 pag. 269.)
27/05/2021
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
001,090, 120, 122, 124, 125, 213, 214, 311 E 630, RECURSOS ORDINARIOS (ISS, ITR, ICMS, IPTU, IPVA, FPM, ARRECADAÇÃO E OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS) E OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS. REPASSE à EDUCAÇÃO, À SEMTAS E À SAÚDE, TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO, TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE, OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE, TRANSFERENCIAS DE CONVENIO E/OU DE CONTRATO DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO, TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, FNAS, RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO.
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2004.0000
Manutenção do Gabinete do Prefeito, (04.122.0002.2004 04.122.0002.2008 12.367.0006.1024 12.361.0003.2024 12.361.0003.2026 12.361.0003.2025 12.361.0003.2043 12.361.0004.2057 12.361.0003.2028 12.361.0003.2029 12.361.0003.2030 12.361.0003.2031 12.361.0003.2032 04.605.0002.2069 04.122.0002.2075 04.122.0002.2096 08.244.0007.2097 04.122.0002.2080 08.244.0007.2151 08.244.0007.2105 08.244.0007.2107 08.244.0007.2110 04.122.0002.2077 17.512.0018.2079 10.301.0015.2121 10.301.0012.2124 10.302.0013.2133 10.302.0013.2135 10.301.0013.2134 10.301.0012.2127 10.301.0014.2143 10.301.0012.2136 10.302.0014.2165 10.302.0014.2169 10.304.0012.2126 10.305.0012.2125 10.305.0012.2160 10.305.0014.2141 10.302.0013.2129 10.122.0013.2170 10.301.0012.2161 10.301.0012.2122 10.301.0012.2139 10.302.0013.2048 04.122.0002.2081 18.541.0018.2149 04.122.0002.2088 04.122.0002.2089 04.122.0002.2156 04.122.0002.2158 04.125.0002.2159 06.182.0009.2058).
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Elemento de despesa
33.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
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1
Outro
DM_4329_469_Picos_Portaria_004-21_pag_263.pdf
27/05/2021
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2
Extrato de publicação
PUBLICAÇÃO DOU.pdf
27/05/2021
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3
Extrato de publicação
DM_4323_598_Picos_Licitacao_PE_004-21_Extrato_Contrato_pag_229.pdf
27/05/2021
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4
Instrumento contratual
CONTRATO SRP PE 004-2021.pdf
02/06/2021
baixar
1-4 de 4 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA GLAUCIENE GONÇALVES MONTEIRO VIANA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 352/2021' de 17/05/2021
***.476.823-**
glaucieneviana2018@gmail.com
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 352/2021' de 17/05/2021
***.123.863-**
socratesgomes1@gmail.com
Alcebíades de Araújo Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 352/2021' de 17/05/2021
***.834.703-**
seme01@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
IVONE COELHO COUTINHO RODRIGUES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 352/2021' de 17/05/2021
***.398.573-**
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 352/2021' de 17/05/2021
***.967.523-**
ÉDER JÂNIO FRANCISCO GOMES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 352/2021' de 17/05/2021
***.571.803-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA
***.476.213-**
89999251083
pmpi.licitacoes@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Natanael Rodrigues de Araújo
***.366.223-**
natanalerodri@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 83 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE 1
47
VINAGRE DE ALCOOL EMBALAGEM DE NO MINIMO 500ML
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
2,94
2.940,00
LOTE 1
46
TEMPERO COMPLETO LIQUIDO TIPO CASEIRO EMBALAGEM DE 500G
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
3,99
3.990,00
LOTE 1
45
SUCO CONCENTRADO DE GOIABA GARRAFA 500 ML
10.000
UND
10000.00
UND (Unidade)
3,96
39.600,00
LOTE 1
44
SUCO CONCENTRADO DE CAJU GARRAFA 500ML
10.000
UND
10000.00
UND (Unidade)
3,96
39.600,00
LOTE 1
43
SARDINHA AO OLEO LATA 130G
45.000
LTA
45000.00
LTA (Lata)
4,13
185.850,00
1-5 de 83 registros
F
P
1
2
3
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5
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7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
27/12/2021
08/03/2022 10:21
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
119
R$ 1.805.209,36
R$ 0,00
R$ 1.805.164,36
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 119 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 8699
28/05/2021
216832.89
216.832,89
0
0,00
216832.89
216.832,89
02/06/2021 13:51
Nota Fiscal Nº 8702
28/05/2021
11683.20
11.683,20
0
0,00
11683.20
11.683,20
02/06/2021 13:59
Nota Fiscal Nº 8701
28/05/2021
30303.30
30.303,30
0
0,00
30303.30
30.303,30
02/06/2021 14:23
Nota Fiscal Nº 8700
28/05/2021
51515.61
51.515,61
0
0,00
51515.61
51.515,61
02/06/2021 14:35
Nota Fiscal Nº 8725
04/06/2021
111059.30
111.059,30
0
0,00
111059.30
111.059,30
08/06/2021 10:53
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...