ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPINAS DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-005073/21 (ID 187221)
Nº do contrato
008/2021
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, POR LOTES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO
Contratada(s)
JOSE JEREMIAS DE CARVALHO
CNPJ: 07.932.491/0001-58
Valor do contrato
R$ 524.318,50
(valor inicial)
Vigência
02/03/2021 até 02/03/2022
Data assinatura
02/03/2021
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
PP 008/2021
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
TOMADA DE PREÇO Nº 008TP/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
SIM
Detalhamento
Datas
Data cadastro
21/05/2021 12:44
últ. alteração
21/05/2021 12:52
Data finalização cadastro
21/05/2021 12:52
Vigência inicial
02/03/2021
a
02/03/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005073/21
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Tomada de preço Nº 008TP/2021
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-001639/21
Processo administrativo Nº
PP 008/2021
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
25/03/2021
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
21/05/2021
2
25/03/2021
Sítio Eletrônico Oficial (https://campinasdopiaui.pi.gov.br)
21/05/2021
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
04122000
ORGÃO 10 SEC. MUNIC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA UNIDADE 1000 SEC. MUNIC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.0002.2087.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAL Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 001
2
Programa de trabalho
04.122.0021.2011.0000
ORGÃO 10 SEC. MUNIC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA UNIDADE 1000 SEC. MUNIC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.0002.2087.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAL Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 001
3
Elemento de despesa
33.90.30
ORGÃO 10 SEC. MUNIC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA UNIDADE 1000 SEC. MUNIC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.0002.2087.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAL Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 001
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_4288_158_Campinas_do_Pi_Licitacao_TP_003-21__Extrato_Contrato_pag_113.pdf
21/05/2021
baixar
2
Ata aderida
ATA 008.pdf
21/05/2021
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO 008.pdf
21/05/2021
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ELIANE ALVES MOURA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 003A/2021' de 07/01/2021
***.042.823-**
assisneiva@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA MERES RODRIGUES IBIAPINO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 003/2021' de 07/01/2021
***.304.293-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
RAIANE RODRIGUES CARVALHO
***.930.633-**
89994225565
assisneiva@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSE JEREMIAS DE CARVALHO
***.699.578-**
assisneiva@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 348 registros
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1
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3
4
5
6
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8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
III
198
FECHADURA 1800
10
UND
10.00
UND (Unidade)
45,00
450,00
III
197
BOMBA ANAUGER 800
4
UND
4.00
UND (Unidade)
250,00
1.000,00
III
196
REGISTRO PARA FOGAO
10
UND
10.00
UND (Unidade)
30,00
300,00
III
195
BROCA PARA CONCRETO
20
UND
20.00
UND (Unidade)
5,00
100,00
III
194
BISNAGA
20
MT
20.00
MT (Metro)
2,50
50,00
1-5 de 348 registros
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1
2
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9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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