ÓRGÃO:
P. M. DE BOM JESUS
CONTROLE TCE:
CW-004286/21 (ID 186431)
Nº do contrato
014/2021
Objeto (divisível - Por item)
contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de quentinhas, destinadas ao Centro de COVID, SAMU e CAPS, coordenados pela Secretaria Municipal da Saúde do Município de Bom Jesus-PI, estimativa para o ano de 2021
Contratada(s)
ELIVANIA DA SILVA SANTOS
CNPJ: 20.482.225/0001-39
Valor do contrato
R$ 243.048,00
(valor inicial)
Vigência
05/04/2021 até 31/12/2021
Data assinatura
05/04/2021
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
049/2021
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 014/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
05/05/2021 15:26
últ. alteração
05/05/2021 15:34
Data finalização cadastro
05/05/2021 15:34
Vigência inicial
05/04/2021
a
31/12/2021
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004286/21
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 014/2021
Número processo TCE
LW-002584/21
Processo administrativo Nº
049/2021
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/04/2021
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
05/05/2021
2
05/05/2021
Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)
05/05/2021
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
FONTES DE RECURSOS (001 – RECURSOS ORDINÁRIOS, 214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE);
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
(3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO); PROGRAMA DE TRABALHO (0020 - GESTÃO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
extrato contrato 014-2021 PP.pdf
05/05/2021
baixar
2
Instrumento contratual
contrato 014-2021 PP.pdf
05/05/2021
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Képpler Góis Miranda
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 04/2021' de 04/01/2021
***.226.083-**
email@email.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADENIA FERREIRA DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria: 0212/2021' de 04/05/2021
***.715.063-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FLÁVIO MOURA COSTA
***.133.333-**
89994560130
cplbomjesus2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Ellvanla da Silva Santos
***.848.273-**
elivaniasantos@gmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
004
ITEM 4. - Fornecimento de marmitas (quentinhas) destinadas ao CAPS 2.
1
UND
1.00
UND (Unidade)
81.120,00
81.120,00
003
ITEM 3. - Fornecimento de marmitas (quentinhas) destinadas ao CAPS 1.
1
UND
1.00
UND (Unidade)
12.168,00
12.168,00
002
ITEM 2. - Fornecimento de marmitas (quentinhas) destinadas ao SAMU.
1
UND
1.00
UND (Unidade)
93.600,00
93.600,00
001
ITEM 1. -Fornecimento de Marmitas (quentinhas) destinadas ao Centro COVID.
1
UND
1.00
UND (Unidade)
56.160,00
56.160,00
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
22
R$ 93.830,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 22 documentos
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 0000000080
09/03/2021
8512.00
8.512,00
0
0,00
0
0,00
18/10/2022 15:18
Nota Fiscal Nº 000000084
05/03/2021
8505.00
8.505,00
0
0,00
0
0,00
18/10/2022 15:25
Nota Fiscal Nº 0000000085
17/03/2021
3480.00
3.480,00
0
0,00
0
0,00
18/10/2022 15:27
Nota Fiscal Nº 0000000090
18/08/2021
1287.00
1.287,00
0
0,00
0
0,00
18/10/2022 15:30
Nota Fiscal Nº 0000000091
18/08/2021
6617.00
6.617,00
0
0,00
0
0,00
18/10/2022 15:32
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
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