ÓRGÃO:
P. M. DE SUSSUAPARA
CONTROLE TCE:
CW-002815/21 (ID 184952)
Nº do contrato
021/2021
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA O MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA-PI.
Contratada(s)
PEDRO FEITOSA SOBRINHO (AUTO PEÇAS SOBRINHO)
CNPJ: 10.328.144/0001-25
Valor do contrato
R$ 773.713,00
(valor inicial)
Vigência
23/03/2021 até 31/12/2021
Data assinatura
23/03/2021
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
020/2021
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 016/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
25/03/2021 10:53
últ. alteração
25/03/2021 11:24
Data finalização cadastro
25/03/2021 11:24
Vigência inicial
23/03/2021
a
31/12/2021
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002815/21
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 016/2021
Número processo TCE
LW-002257/21
Processo administrativo Nº
020/2021
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
24/03/2021
Diário Oficial dos Municípios (Ano XIX • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 24 de Março de 2021 • Edição IVCCLXXXVII 221)
25/03/2021
2
24/03/2021
Diário Oficial da União (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 56, quarta-feira, 24 de março de 2021.)
25/03/2021
3
25/03/2021
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/licitacao/editar/260)
25/03/2021
Recursos orçamentários
1-5 de 22 recursos
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1
2
3
4
5
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
RECURSOS ORDINÁRIOS
2
Programa de trabalho
12.361.3610.2032
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E INID. ESCOLARES
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
12.301.4022.2038
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE
5
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 021 PEDRO FEITOSA SOBRINHO.pdf
25/03/2021
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
NAERTON SILVA MOURA
Titular
ui-button
ato de designação nº '000/2021' de 01/01/2021
***.001.863-**
PRONTOANALISES@UOL.COM.BR
RAYLA PEREIRA DO NASCIMENTO LEAL
Suplente
ui-button
ato de designação nº '002/2021' de 04/01/2021
***.430.453-**
raylanascimento23@hotmail.com
JESUITA ARAUJO ROCHA
Suplente
ui-button
ato de designação nº '003/2021' de 04/01/2021
***.446.203-**
jesuitaaraujo@hotmail.com
THAMIRES ROCHA LUZ
Suplente
ui-button
ato de designação nº '004/2021' de 04/01/2021
***.000.863-**
semas.sussuapara2021@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DAIVIDY FERNANDO DE MOURA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '023/2021' de 04/01/2021
***.478.233-**
LILIANE DE MOURA FÉ
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '005/2021' de 04/01/2021
***.904.103-**
GISLENE TERESA VELOSO ROCHA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '029/2021' de 01/02/2021
***.410.193-**
LAISE MARIA CAMPOS LIMA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '001/2021' de 04/01/2021
***.547.353-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MOACIR FERREIRA DE SOUSA
***.216.803-**
89988173739
moacirfr2019@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Fábio Alves de Sousa
***.846.043-**
autopecasfeitosa@hotmail.com
Balconista
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 1173 registros
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8
9
10
N
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE I
1173
TERMINAL DIRECAO
4
UND
4.00
UND (Unidade)
135,00
540,00
LOTE I
1172
TAMPA RADIADOR
2
UND
2.00
UND (Unidade)
25,00
50,00
LOTE I
1171
TAMBOR FREIO TRASEIRO
2
UND
2.00
UND (Unidade)
790,00
1.580,00
LOTE I
1170
SEMI EIXO
2
UND
2.00
UND (Unidade)
980,00
1.960,00
LOTE I
1169
ROLAMENTO CENTRO
2
UND
2.00
UND (Unidade)
95,00
190,00
1-5 de 1173 registros
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
32
R$ 705.894,00
R$ 0,00
R$ 216.438,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 32 documentos
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N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 9423
01/03/2021
494400.00
494.400,00
0
0,00
4944.00
4.944,00
04/11/2022 12:38
Nota Fiscal Nº 000019422
31/03/2021
5478.00
5.478,00
0
0,00
5478.00
5.478,00
18/11/2022 09:44
Nota Fiscal Nº 0011119421
31/01/2021
5719.00
5.719,00
0
0,00
5719.00
5.719,00
18/11/2022 09:52
Nota Fiscal Nº 00001942A
31/03/2021
4302.50
4.302,50
0
0,00
4302.50
4.302,50
18/11/2022 10:01
Nota Fiscal Nº 000019437
05/04/2021
13050.00
13.050,00
0
0,00
13050.00
13.050,00
18/11/2022 10:09
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...