ÓRGÃO:
P. M. DE SUSSUAPARA
CONTROLE TCE:
CW-002479/21 (ID 184614)
Nº do contrato
011/2021
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de Materiais e Suprimentos de Informática para Prefeitura e Secretarias Municipais de Sussuapara-PI.
Contratada(s)
JOÃO DIAS DE OLIVEIRA NETO ME (SUPRIMENTOS PAPELARIA)
CNPJ: 20.053.602/0001-14
Valor do contrato
R$ 398.475,00
(valor inicial)
Vigência
11/03/2021 até 31/12/2021
Data assinatura
11/03/2021
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
015/2021
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 011/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/03/2021 11:43
últ. alteração
15/03/2021 12:03
Data finalização cadastro
15/03/2021 12:03
Vigência inicial
11/03/2021
a
31/12/2021
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002479/21
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 011/2021
Número processo TCE
LW-001710/21
Processo administrativo Nº
015/2021
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
12/03/2021
Diário Oficial dos Municípios (364 Ano XIX • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 12 de Março de 2021 • Edição IVCCLXXX)
15/03/2021
2
15/03/2021
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/licitacao/editar/254)
15/03/2021
Recursos orçamentários
1-5 de 25 recursos
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P
1
2
3
4
5
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
14.243.6829.2026
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
2
Programa de trabalho
08.244.6740.2089
PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO APOIO FINANCEIRO - PSB
3
Programa de trabalho
08.244.6740.2088
ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF
4
Programa de trabalho
08.244.6740.2086
MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULO SCFV
5
Programa de trabalho
08.244.6740.2085
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 011-2021.pdf
15/03/2021
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
NAERTON SILVA MOURA
Titular
ui-button
ato de designação nº '000/2021' de 01/01/2021
***.001.863-**
PRONTOANALISES@UOL.COM.BR
RAYLA PEREIRA DO NASCIMENTO LEAL
Suplente
ui-button
ato de designação nº '002/2021' de 04/01/2021
***.430.453-**
raylanascimento23@hotmail.com
JESUITA ARAUJO ROCHA
Suplente
ui-button
ato de designação nº '003/2021' de 04/01/2021
***.446.203-**
jesuitaaraujo@hotmail.com
THAMIRES ROCHA LUZ
Suplente
ui-button
ato de designação nº '004/2021' de 04/01/2021
***.000.863-**
semas.sussuapara2021@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DAIVIDY FERNANDO DE MOURA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '023/2021' de 04/01/2021
***.478.233-**
LILIANE DE MOURA FÉ
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '005/2021' de 04/01/2021
***.904.103-**
LAISE MARIA CAMPOS LIMA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '001/2021' de 04/01/2021
***.547.353-**
GISLENE TERESA VELOSO ROCHA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '029/2021' de 01/02/2021
***.410.193-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MOACIR FERREIRA DE SOUSA
***.216.803-**
89988173739
moacirfr2019@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
***.963.203-**
SUPRIMENTOS_PICOS@HOTMAIL.COM
TITULAR
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 102 registros
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1
2
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5
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7
8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
102
CILINDRO 8112/8157
30
UND
30.00
UND (Unidade)
35,00
1.050,00
101
SCANNER DUPLEX WI-FI
6
UND
6.00
UND (Unidade)
4.100,00
24.600,00
100
CILINDRO 1060
20
UND
20.00
UND (Unidade)
35,00
700,00
99
CILINDRO 7064,7065
20
UND
20.00
UND (Unidade)
35,00
700,00
98
TINTA AZUL
60
UND
60.00
UND (Unidade)
70,00
4.200,00
1-5 de 102 registros
F
P
1
2
3
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5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
30
R$ 155.285,66
R$ 0,00
R$ 155.285,66
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 30 documentos
F
P
1
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5
6
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2485
16/03/2021
10790.00
10.790,00
0
0,00
10790.00
10.790,00
21/11/2022 11:56
Nota Fiscal Nº 2486
16/03/2021
13210.00
13.210,00
0
0,00
13210.00
13.210,00
21/11/2022 11:59
Nota Fiscal Nº 2481
16/03/2021
21208.40
21.208,40
0
0,00
21208.40
21.208,40
21/11/2022 12:03
Nota Fiscal Nº 2524
23/04/2021
3715.00
3.715,00
0
0,00
3715.00
3.715,00
21/11/2022 12:13
Nota Fiscal Nº 2610
27/05/2021
476.00
476,00
0
0,00
476.00
476,00
21/11/2022 12:26
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...