ÓRGÃO:
P. M. DE URUCUI
CONTROLE TCE:
CW-000753/21 (ID 162894)
Nº do contrato
140/2021
Objeto (divisível - Por item)
prestação de serviço na realização de exames usados no protocolo de tratamento de pacientes com covid-19 neste município.
Contratada(s)
M.A.MOREIRA -ME
CNPJ: 21.596.439/0001-07
Valor do contrato
R$ 214.380,00
(valor inicial)
Vigência
27/01/2021 até 26/07/2021
Data assinatura
27/01/2021
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
054/2021
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Fundamento legal da Dispensa:
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
SIM
Detalhamento
Datas
Data cadastro
29/01/2021 10:17
últ. alteração
29/01/2021 11:13
Data finalização cadastro
29/01/2021 11:13
Vigência inicial
27/01/2021
a
26/07/2021
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-000753/21
Finalizado em
Observação
29/01/21 11:01
primeira finalização
29/01/21 11:13
Motivo reabertura:
ALTERAÇÕES NO ARQUIVO ANEXADO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 004/2021
Processo administrativo Nº
054/2021
Fundamentação legal da dispensa de licitação
nullnull
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/01/2021
Diário Oficial dos Municípios ()
29/01/2021
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
recursos ordinários
2
Programa de trabalho
10.301.0012.2682.0000
ações para enfrentamento do coronavírus
3
Elemento de despesa
33.90.30
material de consumo
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 140-2021.pdf
29/01/2021
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO 140-2021.pdf
29/01/2021
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'S/N' de 27/01/2021
***.071.433-**
cplurucui@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
IRISMAR FERREIRA LIMA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'SN' de 27/01/2021
***.050.473-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANA CRISTINA CARDOSO GUIMARÃES
***.856.823-**
8935441414
cplurucui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MAURIVONE ALEXANDRE MOREIRA
***.799.803-**
maurayvonemoreira@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 7 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
07
COAGULOGRAMA
2.500
UND
2500.00
UND (Unidade)
15,90
39.750,00
06
PCR
2.100
UND
2100.00
UND (Unidade)
10,90
22.890,00
05
TGP
2.100
UND
2100.00
UND (Unidade)
14,50
30.450,00
04
TGO
2.100
UND
2100.00
UND (Unidade)
14,50
30.450,00
03
CREATININA
2.100
UND
2100.00
UND (Unidade)
14,90
31.290,00
1-5 de 7 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
6
R$ 133.903,50
R$ 0,00
R$ 133.903,50
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 6 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 59
12/02/2021
17781.00
17.781,00
0
0,00
17781.00
17.781,00
01/03/2021 11:16
Nota Fiscal Nº 70
03/05/2021
27007.50
27.007,50
0
0,00
27007.50
27.007,50
06/05/2021 16:52
Nota Fiscal Nº 70
03/05/2021
27007.50
27.007,50
0
0,00
27007.50
27.007,50
07/05/2021 08:31
Nota Fiscal Nº 72
02/06/2021
15892.50
15.892,50
0
0,00
15892.50
15.892,50
18/06/2021 10:38
Nota Fiscal Nº 75
29/06/2021
26227.50
26.227,50
0
0,00
26227.50
26.227,50
13/07/2021 09:44
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
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