ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-011894/20 (ID 128920)
Nº do contrato
PP 032-II/2020
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA OS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PICOS/PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
Contratada(s)
SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
CNPJ: 10.550.318/0001-08
Valor do contrato
R$ 388.000,00
(valor inicial)
Vigência
24/09/2020 até 31/12/2020
Data assinatura
24/09/2020
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
5878/2020
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 032/2020
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
06/10/2020 10:18
últ. alteração
06/10/2020 10:59
Data finalização cadastro
06/10/2020 10:59
Vigência inicial
24/09/2020
a
31/12/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-011894/20
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 032/2020
Número processo TCE
LW-005393/20
Processo administrativo Nº
5878/2020
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
02/10/2020
Diário Oficial dos Municípios (Edição IVCLXIX PÁG. 17)
06/10/2020
2
02/10/2020
Diário Oficial da União (EDIÇÃO 190 SEÇÃO 03 PÁG. 243)
06/10/2020
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
01901202
RECURSOS ORDINÁRIOS - FPM, ICMS, IPVA, IPTU, ISS, ITR, OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS E OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, REPASSES A EDUCAÇÃO E A SAÚDE, TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, RECURSOS VINCULADOS AO RPPS, FONTES 001,090,120,214,430,630
2
Programa de trabalho
10.301.0012.2153
PROJETO/ATIVIDADE 10.301.0012.2153 10.301.0014.2143 10.301.0015.2121 10.302.0013.2133 10.304.0012.2126 10.305.0012.2125 10.301.0013.2134 10.302.0013.2135 10.305.0012.2160 10.301.0012.2161 12.361.0003.2024 12.361.0003.2036 12.365.0003.2037 12.366.0003.2038 12.367.0003.2050
3
Elemento de despesa
33.90.30
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO PP 032-2020-II.PDF
06/10/2020
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2
Extrato de publicação
INPDFViewer.pdf
06/10/2020
baixar
3
Extrato de publicação
DM_4169_286_Picos_Licitacao_PP_032-20_Extrato_de_Contrato_I_pag_117.pdf
06/10/2020
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1-3 de 3 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ÉDER JÂNIO FRANCISCO GOMES
Titular
ui-button
ato de designação nº '373/2020 GAB' de 24/09/2020
***.571.803-**
ederjanio@yahoo.com.br
Antônia Cleide de Sousa
Titular
ui-button
ato de designação nº '373/2020 GAB' de 24/09/2020
***.936.213-**
cleidepicos@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Paulo Roberto dos santos Silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '373/2020 GAB' de 24/09/2020
***.621.403-**
Eneas Valter Cavalcante de Macêdo Júnior
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '373/2020 GAB' de 24/09/2020
***.140.553-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ALEX ALESSANDRO DE SOUSA
***.843.713-**
8934154215
licitacaopicos@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSELY DE LIMA OLIVEIRA
***.815.743-**
LIMAAUTOPECAS1@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 333 registros
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
03
ROW(A308)
VALVULA PRESSÃO OLÉO VW/15.190 EOD ESCOLAR HD 1
5
UND
5.00
UND (Unidade)
236,88
1.184,40
03
ROW(A307)
TERMINAL CX MARCHA VW/15.190 EOD ESCOLAR HD 1
5
UND
5.00
UND (Unidade)
59,22
296,10
03
ROW(A306)
TAMBOR FREIO TS 10F VW/15.190 EOD ESCOLAR HD 1
10
UND
10.00
UND (Unidade)
473,76
4.737,60
03
ROW(A305)
SAPATA EIXO TS VW/15.190 EOD ESCOLAR HD 1
10
UND
10.00
UND (Unidade)
94,75
947,50
03
ROW(A304)
ROL TENSOR.VW/15.190 EOD ESCOLAR HD 1
5
UND
5.00
UND (Unidade)
252,67
1.263,35
1-5 de 333 registros
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
3
R$ 150.034,40
R$ 0,00
R$ 150.034,40
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-3 de 3 documentos
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1
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 13977
24/11/2020
35907.53
35.907,53
0
0,00
35907.53
35.907,53
07/12/2020 11:51
Nota Fiscal Nº 13978
24/11/2020
84115.28
84.115,28
0
0,00
84115.28
84.115,28
09/12/2020 11:35
Nota Fiscal Nº 13991
25/11/2020
30011.59
30.011,59
0
0,00
30011.59
30.011,59
11/12/2020 10:31
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...