ÓRGÃO:
P. M. DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
CONTROLE TCE:
CW-010105/20 (ID 117191)
Nº do contrato
004/2019
Objeto (divisível - Por lote)
aquisição de medicamentos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Lisboa-PI
Contratada(s)
MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA LTDA (DINÁ)
CNPJ: 04.385.090/0001-37
Valor do contrato
R$ 215.050,50
(valor inicial)
Vigência
27/02/2019 até 31/12/2019
Data assinatura
27/02/2019
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
006/2019
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 004/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
21/08/2020 16:23
últ. alteração
21/08/2020 16:48
Data finalização cadastro
21/08/2020 16:48
Vigência inicial
27/02/2019
a
31/12/2019
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010105/20
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 004/2019
Número processo TCE
TC-N-001172/19
Processo administrativo Nº
006/2019
Publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/04/2019
Diário Oficial dos Municípios (Ano XVII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 17 de Abril de 2019 • Edição MMMDCCCV - DOM! )
21/08/2020
2
17/04/2019
Diário Oficial da União (Nº 74, quarta-feira, 17 de abril de 2019 - DOU!)
21/08/2020
Recursos orçamentários
1-5 de 11 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2
Programa de trabalho
10.301.6122.2208
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3
Programa de trabalho
10.301.6121.2206
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
4
Programa de trabalho
10.301.6122.2221
MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO/VARIÁVEL E INCREMENTO DE EMENDAS
5
Programa de trabalho
10.301.6122.2211
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA SAÚDE
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Instrumento contratual
CONTRATO (7).pdf
21/08/2020
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
WELINGTON CARLOS SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº '004/2019' de 27/02/2019
***.810.793-**
prefeituradesal@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ROSA MARIA COSTA ROCHA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '004/2019' de 27/02/2019
***.014.053-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GILBERTO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR
***.782.454-**
89981110928
gilbertobcjr@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARCELO MENDES DE ARAUJO
***.941.673-**
MARCELOM.PICOS@HOTMAIL.COM
Procurador.
Detalhe do objeto
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1-1 de 1 registros
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1
N
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
I
01
Medicamentos e Farmácia Básica
1
UND
1.00
UND (Unidade)
215.050,50
215.050,50
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
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0-0 de 0 documentos
F
P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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