ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JULIAO
CONTROLE TCE:
CW-006098/20 (ID 113176)
Nº do contrato
010/2020
Objeto (divisível - Por lote)
“AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADE EM GERAL (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, BRINQUEDOS, ARTESANATO, ENFEITES, ENXOVAL E FOGOS DE ARTIFÍCIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO - PI”.
Contratada(s)
HIPER IMPORTADOS LTDA
CNPJ: 15.276.612/0001-89
Valor do contrato
R$ 569.495,30
(valor inicial)
Vigência
06/02/2020 até 31/12/2020
Data assinatura
06/02/2020
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
012/2020
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 010/2020
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
24/06/2020 14:40
últ. alteração
24/06/2020 14:48
Data finalização cadastro
24/06/2020 14:48
Vigência inicial
06/02/2020
a
31/12/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006098/20
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 010/2020
Número processo TCE
LW-000825/20
Processo administrativo Nº
012/2020
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
12/02/2020
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
24/06/2020
Recursos orçamentários
1-5 de 24 recursos
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1
2
3
4
5
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
2
Fonte
113
3
Fonte
115
4
Fonte
213
5
Fonte
214
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
16 CONTRATO.pdf
24/06/2020
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JONAS BEZERRA DE ALENCAR
Titular
ui-button
ato de designação nº '00000' de 01/01/2017
***.174.543-**
saojuliaoliciatacao@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CONCEIÇÃO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '0000' de 06/02/2017
***.622.073-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
DALTON DIONÍSIO DA ROCHA
***.910.073-**
89981037254
saojuliaolicitacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Benoni Antonio de sousa
***.860.853-**
hiperimportados@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 233 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
VI
10
Girândola 3600 tiros
10
UND
10.00
UND (Unidade)
1.220,00
12.200,00
VI
9
Girândola 2000 tiros
10
UND
10.00
UND (Unidade)
919,00
9.190,00
VI
8
Girândola 1800 tiros
10
UND
10.00
UND (Unidade)
819,00
8.190,00
VI
7
Girândola 1080 tiros
10
UND
10.00
UND (Unidade)
512,00
5.120,00
VI
6
Girândola 720 tiros
10
UND
10.00
UND (Unidade)
417,00
4.170,00
1-5 de 233 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
48
R$ 344.809,60
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 48 documentos
F
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1
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4
5
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7
8
9
10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1813
29/06/2020
7303.50
7.303,50
0
0,00
0
0,00
07/07/2020 16:30
Nota Fiscal Nº 1808
26/06/2020
500.55
500,55
0
0,00
0
0,00
07/07/2020 16:41
Nota Fiscal Nº 1807
26/06/2020
6001.55
6.001,55
0
0,00
0
0,00
07/07/2020 16:42
Nota Fiscal Nº 1809
26/06/2020
6000.95
6.000,95
0
0,00
0
0,00
07/07/2020 16:44
Nota Fiscal Nº 1806
26/06/2020
4737.95
4.737,95
0
0,00
0
0,00
07/07/2020 16:45
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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