ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-006065/20 (ID 113143)
Nº do contrato
924 - DISPENSA Nº 104/2018
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNIÇÃO VISUAL E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada(s)
M DE F MELO ARAGÃO - ME
CNPJ: 31.675.744/0001-30
Valor do contrato
R$ 17.300,00
(valor inicial)
Vigência
20/12/2018 até 20/02/2019
Data assinatura
20/12/2018
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
13688/2018
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Fundamento legal da Dispensa:
Modo pag.
Unico
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
24/06/2020 10:30
últ. alteração
24/06/2020 11:21
Data finalização cadastro
24/06/2020 11:21
Vigência inicial
20/12/2018
a
20/02/2019
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006065/20
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 104/2018
Processo administrativo Nº
13688/2018
Fundamentação legal da dispensa de licitação
nullnull
Publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
21/12/2018
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 198)
24/06/2020
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
010700
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2
Programa de trabalho
10.301.0002.2036.0000
SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Arquivos
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1
Instrumento contratual
8.0- MINUTA CONTRATO.pdf
24/06/2020
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Eutrópio Leite Monteiro Alves
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DECRETO Nº 1.509/18' de 11/07/2018
***.528.203-**
SESAMFINANCEIRO@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
PAULO HENRIQUE MENESES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 223/17' de 24/07/2017
***.954.953-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
EMANUEL HENRIQUE DE MEDEIROS FREITAS MARQUES
***.598.103-**
86999858105
ehenriquemfm@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Maria de Fátima Melo Aragão
***.757.933-**
ciroaragaopiri@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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2
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
11
CARTAZEZ – TAMANHO A3 - PAPEL COUCHÊ 90G
200
UND
200.00
UND (Unidade)
2,00
400,00
10
PANFLETOS – TAMANHO A5 - PAPEL COUCHÊ 90G
10.000
UND
10000.00
UND (Unidade)
0,15
1.500,00
09
FOLDERS – TAMANHO A4 – PAPEL COUCHÊ 90G
10.000
UND
10000.00
UND (Unidade)
0,30
3.000,00
08
FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PRETO– TAMANHO A4
5.000
UND
5000.00
UND (Unidade)
0,30
1.500,00
07
FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS COLORIDA – TAMANHO A4
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
1,00
1.000,00
1-5 de 11 registros
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2
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
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Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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