ÓRGÃO:
P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO
CONTROLE TCE:
CW-004793/20 (ID 101899)
Nº do contrato
031/2020
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de material e insumo hospitalar para o uso durante a ação de prevenção e combate ao contagio e proliferação do novo corna vírus (covid19), no município de São Raimundo Nonato.
Contratada(s)
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.496.848/0001-03
Valor do contrato
R$ 23.625,00
(valor inicial)
Vigência
03/04/2020 até 01/06/2020
Data assinatura
03/04/2020
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
031/2020
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Fundamento legal da Dispensa:
Modo pag.
Unico
Contrato para combate
à COVID-19 ?
SIM
Observações
Detalhamento
Datas
Data cadastro
28/05/2020 10:55
últ. alteração
28/05/2020 11:20
Data finalização cadastro
28/05/2020 11:20
Vigência inicial
03/04/2020
a
01/06/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004793/20
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 008/2020
Processo administrativo Nº
031/2020
Fundamentação legal da dispensa de licitação
nullnull
Publicações
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1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
15/04/2020
Diário Oficial dos Municípios (RATIFICAÇÃO)
28/05/2020
2
15/04/2020
Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO CONTRATO)
28/05/2020
3
03/04/2020
Mural (MURAL)
28/05/2020
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
020701
2
Programa de trabalho
10.122.0005.1664.0000
3
Elemento de despesa
33.90.39
Arquivos
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nome arquivo
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1
Extrato de publicação
DM_4052_402_Sao_Raimundo_Nonato_Licitacao_Dispensa_08-20_Extrato_Contrato_pag_227 08 INTENSIVA.pdf
28/05/2020
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2
Extrato de publicação
DM_4052_402_Sao_Raimundo_Nonato_Licitacao_Dispensa_08-20_Extrato_Contrato_pag_227 08 INTENSIVA.pdf
28/05/2020
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3
Instrumento contratual
CONTRATO DL 008-2020 intensiva.pdf
28/05/2020
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1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JUSSIVAL DE MACEDO SILVA JUNIOR
Titular
ui-button
ato de designação nº '003/2017' de 02/01/2017
***.066.333-**
saudesaoraimundo@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '093/2017' de 01/03/2017
***.295.853-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Carmelita de Castro Silva
***.329.073-**
8935822602
cplsaoraimundo@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ERICKA JULIANA OLIVEIRA ARAUJO
***.790.173-**
DISTRIBUIDORAINTENSIVA@GMAIL.COM
Sócio
Detalhe do objeto
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
1-5 de 5 registros
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1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
5
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA BRANCO
250
250.00
()
18,50
4.625,00
4
PROTETOR OCULAR OU PROTETOR DE FACE
100
100.00
()
18,50
1.850,00
3
ALCOOL LIQUIDO 70%
100
100.00
()
16,80
1.680,00
2
LUVA DE PROCEDIMENTOS GRANDE CX 100
80
80.00
()
59,50
4.760,00
1
LUVA DE PROCEDIMENTOS PEQUENAS CX 100
180
180.00
()
59,50
10.710,00
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Subcontrações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Dt entrega em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
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P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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