ÓRGÃO:
P. M. DE PALMEIRA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-002964/20 (ID 100026)
Nº do contrato
2901202001/2020
Objeto (divisível - Por lote)
MEDICAMENTOS (DIVERSOS), FAMACIA BASICA, INJETAVEIS, HIPERTENSO, DIABETICOS ASMA E RENITE, MATERIAL ODONTOLOGICO E MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE E SAMU
Contratada(s)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAÇÃO MARCOS DISTRUBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIPAMENTOS MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 03.894.963/0001-74
Valor do contrato
R$ 482.593,82
(valor inicial)
Vigência
01/02/2020 até 31/12/2020
Data assinatura
01/02/2020
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
017/2020
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2020
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
08/04/2020 10:45
últ. alteração
08/04/2020 10:54
Data finalização cadastro
08/04/2020 10:52
Vigência inicial
01/02/2020
a
31/12/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002964/20
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Tomada de preço Nº 013/2020
Número processo TCE
LW-000210/20
Processo administrativo Nº
017/2020
Publicações
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
31/01/2020
Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS )
08/04/2020
Recursos orçamentários
1-5 de 8 recursos
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
FPM/ISS/ICMS/FUS/PFB e ARRECADAÇÃO PRÓPRIA
2
Programa de trabalho
10.301.0136.2039
Programa Saúde da Famíl
3
Programa de trabalho
10.301.0136.2043
– Programa de Asma e Renite
4
Programa de trabalho
10.301.0136.2035
Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde
5
Programa de trabalho
10.303.0136.2037
Manutenção de Postos de Saúde
Arquivos
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1
Instrumento contratual
TP Nº 013-2020.pdf
08/04/2020
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Ferdinand Oliveira Roldão
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 014/2020' de 03/02/2020
***.178.713-**
ferdinand_bj@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
mairla sousa pereira
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 014/2020' de 03/02/2020
***.378.393-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOAO DA CRUZ ROSAL DA LUZ
***.374.873-**
8935681302
joaodacruzjunior@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
CALIXTO DA SILVEIRA DIAS
***.263.683-**
saomarcosdist@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
06
46
VITAMINA K 10MG AMP. 1ML
300
AMP
300.00
AMP (Ampola)
2,80
840,00
06
45
VITAMINA C AMP. 5ML
800
AMP
800.00
AMP (Ampola)
1,45
1.160,00
06
44
TENOXICAM 20MG FRS/AMP
200
AMP
200.00
AMP (Ampola)
9,25
1.850,00
06
43
SORO RINGER C/ LACTADO SIST. FECHADO 500ML
400
UND
400.00
UND (Unidade)
5,80
2.320,00
06
42
SORO GLICOSADO SIST. FECHADO 5% BOL. 500ML
800
UND
800.00
UND (Unidade)
5,39
4.312,00
1-5 de 342 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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